Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1316 služby 200,00 s DPH 01.12.2011 Ing. Roman Šoška materská škola 07.12.2011
    Objednávka 252 učebné pomôcky 90,00 s DPH 01.12.2011 Domisoft Sks.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 01.12.2011
    Objednávka 251 Materiál 406,01 s DPH 01.12.2011 Dracik - Duvi, s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 01.12.2011
    Objednávka 250 hračky, učebné pomôcky 98,39 s DPH 01.12.2011 Nákupný RAJ s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 01.12.2011
    Objednávka 274 potraviny 263,03 s DPH 01.12.2011 Potraviny KOMORA materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.12.2011
    Objednávka 258 potraviny 14,94 s DPH 28.11.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.11.2011
    Faktúra 1313 potraviny 7,57 s DPH 25.11.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1315 Materiál 78,49 s DPH 25.11.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1314 Materiál 73,47 s DPH 25.11.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1312 potraviny 55,92 s DPH 25.11.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1310 potraviny 113,30 s DPH 25.11.2011 PD Gader Blatnica materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1309 potraviny 5,54 s DPH 25.11.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1308 služby 5 056,00 s DPH 25.11.2011 MAIS -SK s r.o. materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1307 BOZP 100,00 s DPH 24.11.2011 Ing. Mercelová Miroslava materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1306 Materiál 13,79 s DPH 24.11.2011 Colorbau Horabo materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1305 potraviny 18,86 s DPH 24.11.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1304 potraviny 32,46 s DPH 24.11.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1302 potraviny 10,44 s DPH 24.11.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 25.11.2011
    Objednávka 249 potraviny 14,32 s DPH 21.11.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.11.2011
    Objednávka 248 potraviny 27,22 s DPH 21.11.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.11.2011
    << | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >> zobrazené záznamy: 1821-1840/2470
    • Prihlásenie