Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

 Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
 Zmluvy od 01.01.2017
  nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 163 potraviny 37,67 s DPH 29.08.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 30.08.2011
Faktúra 1204 teplo 642,52 s DPH 23.08.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 30.08.2011
Faktúra 1203 služby 55,00 s DPH 23.08.2011 Poruchová služba s.r.o. materská škola 30.08.2011
Objednávka 161 potraviny 85,12 s DPH 22.08.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 22.08.2011
Objednávka 162 potraviny 24,61 s DPH 22.08.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 22.08.2011
Objednávka 158 potraviny 278,92 s DPH 22.08.2011 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 22.08.2011
Objednávka 159 potraviny 15,78 s DPH 22.08.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 22.08.2011
Objednávka 160 potraviny 159,48 s DPH 18.08.2011 Falcon materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 18.08.2011
Objednávka 157 potraviny 16,92 s DPH 15.08.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 15.08.2011
Objednávka 156 potraviny 51,12 s DPH 15.08.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 15.08.2011
Objednávka 155 potraviny 26,86 s DPH 15.08.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 15.08.2011
Objednávka 154 Materiál 397,11 s DPH 15.08.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 15.08.2011
Objednávka 153 služby 55,00 s DPH 15.08.2011 Poruchová služba s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 15.08.2011
Faktúra 1202 telefon 20,39 s DPH 09.08.2011 Telecom materská škola 09.08.2011
Faktúra 1201 plyn 200,00 s DPH 03.08.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 09.08.2011
Faktúra 1200 elektrika 88,00 s DPH 03.08.2011 Stredosl. energetika materská škola 09.08.2011
Objednávka 164 potraviny 69,47 s DPH 01.08.2011 Potraviny KOMORA materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.08.2011
Faktúra 1199 vodné, stočné 108,07 s DPH 22.07.2011 Turčianska vodárenská spo materská škola 22.07.2011
Faktúra 1198 vodné, stočné 207,14 s DPH 22.07.2011 Turčianska vodárenská spo materská škola 22.07.2011
Faktúra 1197 teplo 731,15 s DPH 13.07.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 14.07.2011
zobrazené záznamy: 2021-2040/2470