|
Objednávka |
2
|
potraviny
|
34,66 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
Danka Vallová |
vedúca ŠJ |
03.01.2011 |
|
Faktúra |
1082
|
SF
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Radovan Krčula |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1095
|
Materiál
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Luxel Martin, s.r. o. |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1094
|
knihy
|
23,66 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač. s.r.o. |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1093
|
potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1092
|
potraviny
|
137,26 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
PD Gader Blatnica |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1091
|
elektrika
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1090
|
telefon/nadhovor
|
11,95 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
FANIT, s.r.o |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1089
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Telecom |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1088
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1087
|
potraviny
|
31,45 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1086
|
potraviny
|
33,96 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1085
|
potraviny
|
39,59 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Avet-C spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1084
|
potraviny
|
505,83 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Potraviny KOMORA |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1083
|
opravy, revíztie
|
69,01 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
REMIS - Jaromír Remiš |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1081
|
Materiál
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
PRIMA JK s.r.o. |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
45,82 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1080
|
Materiál
|
111,64 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
DEMRO-JAroslava Demačekov |
|
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1079
|
hračky, učebné pomôcky
|
115,64 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
materská škola |
|
|
14.04.2011 |
|
Faktúra |
1078
|
potraviny
|
15,92 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
30.03.2011 |