|
Objednávka |
2
|
potraviny
|
34,66 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
Danka Vallová |
vedúca ŠJ |
03.01.2011 |
|
Faktúra |
1208
|
potraviny
|
26,86 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Avet-C spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1202
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2011 |
|
|
|
Telecom |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
Faktúra |
1203
|
služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
materská škola |
|
|
30.08.2011 |
|
Faktúra |
1204
|
teplo
|
642,52 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
materská škola |
|
|
30.08.2011 |
|
Faktúra |
1205
|
telefon
|
81,02 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko |
materská škola |
|
|
30.08.2011 |
|
Faktúra |
1206
|
Materiál
|
397,11 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
DEMRO-JAroslava Demačekov |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1207
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1209
|
potraviny
|
51,12 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1200
|
elektrika
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
Stredosl. energetika |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
Faktúra |
1210
|
potraviny
|
16,92 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1211
|
potraviny
|
278,92 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1212
|
potraviny
|
15,78 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1213
|
potraviny
|
159,48 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Falcon |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1214
|
potraviny
|
85,12 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Avet-C spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1215
|
potraviny
|
24,61 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1201
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
Faktúra |
1199
|
vodné, stočné
|
108,07 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spo |
materská škola |
|
|
22.07.2011 |
|
Faktúra |
1217
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
|
Telecom |
materská škola |
|
|
08.09.2011 |
|
Faktúra |
1190
|
potraviny
|
46,31 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
Potraviny KOMORA |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |